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集团公司制定印发《嘉通集团内部审计工作规程》


为加强内部审计工作,建立健全内部审计行为,提升内部审计工作质量,促进内部审计工作的科学化、规范化和制度化水平,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《嘉兴市内部审计工作规定》和其他有关法律法规,近日,集团公司制定下发《嘉通集团内部审计工作规程》。

出台《嘉通集团内部审计工作规程》,有利于进一步规范完善内审人员在实施审计过程中的行为,保证内审人员不忽略重要的审计步骤和主要事项,以便从审计程序的角度,保证审计工作质量。推动集团系统内部审计信息化进一步提升和发展。

此外,根据内部审计业务发展的需要,后续集团公司将推广应用内部审计监督平台软件,进一步结合《嘉通集团内部审计工作规程》来建立完善系统,在实施审计项目、进行审计管理的过程中,对审计流程与各类制度信息进行过程留痕,并在审计结束后进行统计分析,进一步体现审计工作价值,提高审计工作质量。